自治区信息公开统一平台 自治区信息公开统一平台 兴宁区人民政府门户网站 兴宁区人民政府门户网站
首 页  |  领导分工  |  单位职能  |  政务动态  |  通知公告  |  政策法规  |  办事指南  |  联系方式  |  依申请公开
当前位置:首 页>>通知公告  
【字体: 】 【打印】 【关闭
兴宁区总工会2017年部门预算公开
作者:兴宁区总工会     著录时间:2017-10-26 09:53

2017年部门收支总体情况总表

单位:万元

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

504,273

一、一般公共服务

385,825

  1.经费拨款

 

二、外交

 

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

   (1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   (3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   (4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

65,675

   (6)其他收入安排的资金

 

九、医疗卫生与计划生育

1,020

二、政府性基金拨款

 

十、节能环保

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、城乡社区事务

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、农林水事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、交通运输

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、国土资源气象等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、住房保障支出

51,753

  1.事业收入安排的资金

 

 

 

  2.经营收入安排的资金

 

 

 

  3.其他收入安排的资金

 

 

 

         

504,273

         

504,273

五、上年结余收入

 

结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:一般公共预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

…… 

 

                 

504,273

支   出   总   计

504,273

 

2017年部门收入总表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

504,273

504,273

 

 

 

 

 

 

类、款、项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

385,825

385,825

 

 

 

 

 

 

20129

  群众团体事务

385,825

385,825

 

 

 

 

 

 

2012901

    行政运行(群众团体事务)

385,825

385,825

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65,675

65,675

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

65,675

65,675

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,675

65,675

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,020

1,020

 

 

 

 

 

 

21007

  计划生育事务

1,020

1,020

 

 

 

 

 

 

2100799

    其他计划生育事务支出

1,020

1,020

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51,753

51,753

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

51,753

51,753

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

51,753

51,753

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出总表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6

合计

504,273

504,273

 

 

 

 

类、款、项

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

385,825

385,825

 

 

 

 

20129

  群众团体事务

385,825

385,825

 

 

 

 

2012901

    行政运行(群众团体事务)

385,825

385,825

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65,675

65,675

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

65,675

65,675

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,675

65,675

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,020

1,020

 

 

 

 

21007

  计划生育事务

1,020

1,020

 

 

 

 

2100799

    其他计划生育事务支出

1,020

1,020

 

 

 

 

221

住房保障支出

51,753

51,753

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

51,753

51,753

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

51,753

51,753

 

 

 

 

2017年财政拨款收入支出总表
单位:万元                     
收 入 支 出
项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 504,273 一、一般公共服务支出 385,825 385,825  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、教育支出      
    四、科学技术支出      
    五、文化体育与传媒支出      
    六、社会保障和就业支出 65,675 65,675  
    七、医疗卫生与计划生育支出 1,020 1,020  
    八、住房保障支出 51,753 51,753  
    ……      
    ……      
       
本年收入合计 504,273 本年支出合计 504,273
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余  
一般公共预算财政拨款      
政府性基金预算财政拨款      
       
合计 504,273 合计 504,273

2017年一般公共预算支出预算表
 
单位:万元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
      合 计 504,273 504,273  
201     一般公共服务支出 385,825 385,825  
  29       群众团体事务 385,825 385,825  
    01     行政运行(群众团体事务) 385,825 385,825  
208     社会保障和就业支出 65,675 65,675  
  05       行政事业单位离退休 65,675 65,675  
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,675 65,675  
210     医疗卫生与计划生育支出 1,020 1,020  
  07       计划生育事务 1,020 1,020  
    99 其他计划生产育事务支出 1,020 1,020  
221     住房保障支出 51,753 51,753  
  02       住房改革支出 51,753 51,753  
    01       住房公积金 51,753 51,753  

2017年一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年基本支出合计
栏次 1
合计 504,273
工资福利支出 394,052
   基本工资 167,148
   津贴补贴 147,300
   奖金(统发) 13,929
   社会保障缴费 65,675
   绩效工资  
   其他工资福利支出  
商品和服务支出 57,448
   办公费 4,800
   印刷费  
   水费 2,100
   邮电费 1,500
   差旅费 1,800
   维修(护)费 300
   培训费 300
   公务招待费 3,000
   工会经费 6,568
   福利费 1,080
   其他交通费用 36,000
   税金及附加费用  
   其他商品和服务支出  
对个人和家庭的补助 52,773
   离休费  
   退休费  
   奖励金 1,020
   住房公积金 51,753
   购房补贴  
   其他对个人和家庭的补助支出  
……  
  ……  
  ……  
贷款转贷及产权参股  
   国内贷款  
   产权参股  
   其他贷款转贷及产权参股支出  
其他支出  

 

2016年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

 合 

 

 

 

类、款、项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁市兴宁区总工会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

 

一、部门概况

兴宁区总工会是兴宁区各级工会和各产业工会组织的领导机关,由中共兴宁区委领导,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,组织和指导城区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,开展工会各项工作。

二、部门预算单位构成

南宁市兴宁区总工会

三、人员情况

本单位编制数3人,实有数4人(其中副主席2名、主任科员2)。

 

第二部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2017年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算总计50.4273万元,同比增加16.097万元,增长46.89%。其中:一般公共预算拨款50.4273万元,同比增加16.097万元,增长46.89%。增长原因:一般公共服务38.5825万元,同比增加9.0774万元,增长30.77 %;社会保障和就业6.5675万元,同比增加6.5675万元,增长100%;医疗卫生与计划生育0.102万元,占支出总预算的0.002%,同比持平;住房保障支出5.1753万元,同比增加0.4521万元,增长9.57%。

(二)支出预算说明

2017年支出预算总计50.4273万元,其中:基本支出50.4273万元,占支出总预算100 %,同比增加16.097万元,增长46.89%;项目支出0万元,同比无变化。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务38.5825万元,占支出总预算的76.51%,同比增加9.0774万元,增长30.77 %。

(2)社会保障和就业6.5675万元,占支出总预算的13.02%,同比增加6.5675万元,增长100%。

(3)医疗卫生与计划生育0.102万元,占支出总预算的0.002%,同比持平。

(4)住房保障支出5.1753万元,占支出总预算的10.26%,同比增加0.4521万元,增长9.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出50.4273万元,占支出总预算的100%,同比增加16.097万元,增长46.89%。。其中:

工资福利支出预算39.4052万元;占基本支出预算78.14%,同比增加13.5666万元,增长52.50 %。

商品和服务支出预算5.7448万元;占基本支出预算11.39%,同比增加2.0783万元,增长56.68%。

对个人和家庭的补助支出预算5.2773万元;占基本支出预算10.47%,同比增加0.4521万元,增长9.37%。

(2)项目支出预算

项目支出0万元,占支出总预算0 %,同比无变化。

二、2017年财政拨款收入支出说明

    (一)2017年财政拨款收入预算总计50.4273万元。其中:

  一般公共预算财政拨款50.4273万元,主要是兴宁区财政当年拨付的资金;政府性基金财政拨款0万元。

(二)2017年财政拨款支出预算总计50.4273万元。

其中:一般公共预算财政拨款50.4273万元,其中:基本支出50.4273万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共服务38.5825万元。主要用于总工会正常运转开支以工会各项活动经费开支。

2、社会保障和就业6.5675万元。主要用于按照国家政策规定比例为职工计缴社保金等支出。

3、医疗卫生与计划生育0.102万元。主要用于按照规定标准给职工发放的独生子女保健费及医疗统筹等支出。

4、住房保障支出5.1753万元。主要用于按照国家政策规定按比例为职工计缴的住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款0万元

  三、“三公”经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,比2016年预算2万元减少1.7万元,同比下降85%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.3万元。“三公”经费减少的主要原因是:公务车车改,总工会公务用车量为0,减少1.7万元公务车运行费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比无变化。全年预计使用财政拨款安排  0  机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置 0万元,同比持平。公务用车运行 0 万元,同比减少1.7万元,同比下降100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 0 (部、委、办、局)、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费 0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费0.3万元。

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:南宁市兴宁区总工会

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费5.7448万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比无变化。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况

     截至2017年1月1日,本部门共有公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)2017年项目预算绩效说明(按计划列入2017年预算绩效管理的项目填列)

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个(100万元以上的项目按城区考核要求全部列入,无100万以上的项目,在预算中选取两个资金量大的项目填报),涉及一般公共预算拨款6.2万元。

1、兴宁区总工会帮扶中心困难帮扶救助工作,上级工会下达2017年自治区财政专项帮扶资金6.2万元,用于辖区内开展困难职工生活救助、医疗救助、金秋助学、法律援助、职业培训、职业介绍等帮扶活动。

2、根据市总工会关于2017年开展“送清凉”活动要求,为切实做好高温期间关心慰问生产一线职工、清洁乡村保洁员工作,开展以“送清凉、送健康、送政策、送安全”为主题的慰问活动,费用从工会经费中开支。

 

 

南宁市兴宁区总工会

2017年3月22日

政务和公务机构网上名称公式平台

Copyright © 2008-2014 成人三级片,成人三级片网站 版权所有
成人三级片,成人三级片网站主办 南宁市兴宁区发展改革和科学技术局承办
桂ICP备11001242号-1   国际联网备案号:45010202000009
浏览本网站请使用1366 * 768以上分辨率及IE7.0或以上版本浏览器