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兴宁区总工会2016年部门决算公开
作者:兴宁区总工会     著录时间:2017-10-26 10:06

 

 

南宁市兴宁区总工会2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分:兴宁区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分:兴宁区总工会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2016年度资产负债简表

表十:资产情况表

表十一:政府采购情况表

表十二:国有资产经营收益征缴情况表

 

 

第三部分:兴宁区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分:兴宁区总工会概况

一、主要职能

 兴宁区总工会是兴宁区各级工会和各产业工会组织的领导机关,由中共兴宁区委领导,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,组织和指导城区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,开展工会各项工作。

二、部门决算单位构成

兴宁区总工会

第二部分:兴宁区总工会2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

53.70

一、一般公共服务支出

49.01

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

0

四、科学技术支出

0

 

 

五、文化体育与传媒支出

0

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

0.07

 

 

七、住房保障支出

4.62

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

53.70

本年支出合计

53.70

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 上年结转

0

年末结转与结余

0

 

 

 

 

收入总计

53.70

支出总计

53.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

53.70

53.70

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

49.01

49.01

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

49.01

49.01

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

42.61

42.61

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

6.40

6.40

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.07

0.07

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.07

0.07

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.07

0.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.62

4.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.62

4.62

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.62

4.62

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

53.70

47.30

6.40

 

 

 

201

一般公共服务支出

49.01

42.61

6.40

 

 

 

20129

群众团体事务

49.01

42.61

6.40

 

 

 

2012901

  行政运行

42.61

42.61

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

6.40

 

6.40

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.07

0.07

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.07

0.07

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.07

0.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.62

4.62

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.62

4.62

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.62

4.62

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53.70

一、一般公共服务支出

18

49.01

 49.01

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.07

 0.07

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

4.62

 4.62

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

53.70

本年支出合计

29

53.70

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

53.70

合计

34

53.70

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

53.70

47.30

6.40

53.70

47.30

6.40

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

49.01

42.61

6.40

49.01

42.61

6.40

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

 

 

49.01

42.61

6.40

49.01

42.61

6.40

 

 

 

 

2012901

  行政运行

 

 

 

42.61

42.61

 

42.61

42.61

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

 

 

 

6.40

 

6.40

6.40

 

6.40

 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

0.07

0.07

 

0.07

0.07

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

0.07

0.07

 

0.07

0.07

 

 

 

 

 

2011799

  其他计划生育事务支出

 

 

 

0.07

0.07

 

0.07

0.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

4.62

4.62

 

4.62

4.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

4.62

4.62

 

4.62

4.62

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

4.62

4.62

 

4.62

4.62

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

40.05

302

商品和服务支出

2.04

30101

  基本工资

12.91

30201

  办公费

0.36

30102

  津贴补贴

26.26

30202

  印刷费

0.17

30103

  奖金

0.88

30216

  培训费

 

  ……

  ……

 

30227

  委托业务费

0.33

  ……

  ……

 

30228

  工会经费

0.48

  ……

  ……

 

30331

  公务用车运行维护费

 

  ……

  ……

 

30239

  其他交通费用

0.10

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

0.60

303

对个人和家庭的补助

5.21

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

   ……

 

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

0.09

 

 

 

30311

  住房公积金

4.62

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.50

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

45.26

公用经费合计

2.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

表九:资产负债简表

                              单位:万元

行政单位

行次

年初数

年末数

事业单位

行次

年初数

年末数

 

栏次

 

1

2

栏次

 

3

4

 

一、资产合计

1

0.79

0.17

一、资产合计

51

 

 

 

    流动资产

2

 

0.17

    流动资产

52

 

 

 

      库存现金

3

 

 

      库存现金

53

 

 

 

      银行存款

4

 

 

      银行存款

54

 

 

 

      财政应返还额度

5

 

 

      短期投资

55

 

 

 

      应收账款

6

 

 

      财政应返还额度

56

 

 

 

      预付账款

7

 

 

      应收票据

57

 

 

 

      其他应收款

8

 

0.17

      应收账款

58

 

 

 

      存货

9

 

 

      预付账款

59

 

 

 

    固定资产

10

0.79

 

      其他应收款

60

 

 

 

      固定资产原价

11

0.79

 

      存货

61

 

 

 

      减:固定资产累计折旧

12

 

 

      其他流动资产

62

 

 

 

    在建工程

13

 

 

    长期投资

63

 

 

 

    无形资产

14

 

 

    固定资产

64

 

 

 

      无形资产原价

15

 

 

      固定资产原价

65

 

 

 

      减:累计摊销

16

 

 

      减:累计折旧

66

 

 

 

    待处理财产损溢

17

 

 

    在建工程

67

 

 

 

    政府储备物资

18

 

 

    无形资产

68

 

 

 

    公共基础设施

19

 

 

      无形资产原价

69

 

 

 

      公共基础设施原价

20

 

 

      减:累计摊销

70

 

 

 

      减:公共基础设施累计折旧

21

 

 

    待处置资产损溢

71

 

 

 

    公共基础设施在建工程

22

 

 

    其他

72

 

 

 

    受托代理资产

23

 

 

 

73

 

 

 

二、负债合计

24

 

0.17

二、负债合计

74

 

 

 

    流动负债

25

 

0.17

    流动负债

75

 

 

 

      应缴财政款

26

 

 

      短期借款

76

 

 

 

      应缴税费

27

 

 

      应缴税费

77

 

 

 

      应付职工薪酬

28

 

 

      应缴国库款

78

 

 

 

      应付账款

29

 

 

      应缴财政专户款

79

 

 

 

      应付政府补贴款

30

 

 

      应付职工薪酬

80

 

 

 

      其他应付款

31

 

0.17

      应付票据

81

 

 

 

      一年内到期的非流动负债

32

 

 

      应付账款

82

 

 

 

    长期应付款

33

 

 

      预收账款

83

 

 

 

    受托代理负债

34

 

 

      其他应付款

84

 

 

 

 

35

 

 

      其他流动负债

85

 

 

 

 

36

 

 

    长期借款

86

 

 

 

 

37

 

 

    长期应付款

87

 

 

 

 

38

 

 

 

88

 

 

 

三、净资产合计

39

7.79

 

三、净资产合计

89

 

 

 

    财政拨款结转

40

 

 

    事业基金

90

 

 

 

    财政拨款结余

41

 

 

    非流动资产基金

91

 

 

 

    其他资金结转结余

42

 

 

    专用基金

92

 

 

 

      其中:项目结转

43

 

 

      修购基金

93

 

 

 

    资产基金

44

7.79

 

      职工福利基金

94

 

 

 

    待偿债净资产

45

 

 

      其他专用基金

95

 

 

 

 

46

 

 

    财政补助结转

96

 

 

 

 

47

 

 

    财政补助结余

97

 

 

 

 

48

 

 

    非财政补助结转

98

 

 

 

 

49

 

 

    非财政补助结余

99

 

 

 

 

50

 

 

    其他净资产

100

 

 

 

 

 

 

表十 :资产情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

 

1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

7.79

0.17

一、本年坏账损失金额

24

 

一、流动资产

2

 

0.17

二、危房面积(平方米)

25

二、固定资产

3

7.79

 

   (一)上年年末数

26

 

  (一)房屋(平方米)

4

 

 

 

 

   (二)本年增加数

27

 

        1.办公用房

5

 

 

 

 

   (三)本年减少数

28

 

      2.业务用房

6

 

 

 

 

         其中:本年修复数

29

 

      3.其他

7

 

 

 

 

   (四)年末数

30

 

  (二)汽车(台、辆)

8

1

 

7.79

 

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

31

 

        1.轿车

9

 

 

 

 

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

32

 

        2.越野车

10

 

 

 

 

五、年末单位已确权土地面积(平方米)

33

 

        3.小型载客汽车

11

 

 

 

 

六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆)

34

2

        4.大中型载客汽车

12

 

 

 

 

    1.副部(省)级及以上领导用车

35

 

        5.其他车型

13

1

 

7.79

 

    2.一般公务用车

36

2

  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)

14

 

 

 

 

    3.一般执法执勤用车

37

 

        1.单价20万元(含)-200万元

15

 

 

 

 

    4.特种专业技术用车

38

 

        2.单价200万元(含)以上

16

 

 

 

 

    5.其他用车

39

 

  (四)其他固定资产

17

 

 

 

40

 

减:累计折旧及减值准备

18

 

 

 

41

 

三、长期投资

19

 

 

 

42

 

四、在建工程

20

 

 

 

43

 

五、无形资产

21

 

 

 

 

 

44

 

减:累计摊销

22

 

 

 

45

 

六、其他资产

23

 

 

 

46

 

 

 

 

表十一 :政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

 

 

 

 

表十二:国有资产经营收益征缴情况表

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项    目

行次

合计

国有资产收益上缴情况

单位留用

小计

已缴国库

已缴财政专户

应缴未缴

栏    次

 

1

2

3

4

5

6

总计

1

 

 

 

 

 

 

一、资产有偿使用收入合计

2

 

 

 

 

 

 

  (一)行政单位小计

3

 

 

 

 

 

 

    1.资产出租出借收入

4

 

 

 

 

 

 

      (1)房屋

5

 

 

 

 

 

 

      (2)车辆

6

 

 

 

 

 

 

      (3)设备

7

 

 

 

 

 

 

      (4)其他

8

 

 

 

 

 

 

    2.后勤服务单位上缴资产收入

9

 

 

 

 

 

 

    3.未脱钩经济实体上缴资产收入

10

 

 

 

 

 

 

  (二)事业单位小计

11

 

 

 

 

 

 

    1.资产出租出借收入

12

 

 

 

 

 

 

      (1)房屋

13

 

 

 

 

 

 

      (2)车辆

14

 

 

 

 

 

 

      (3)设备

15

 

 

 

 

 

 

      (4)其他

16

 

 

 

 

 

 

    2.附属独立核算经济实体上缴收入

17

 

 

 

 

 

 

    3.投资收益

18

 

 

 

 

 

 

      其中:无形资产对外投资收益

19

 

 

 

 

 

 

    4.其他收入

20

 

 

 

 

 

 

二、资产处置收入合计

21

 

 

 

 

 

 

  (一)行政单位小计

22

 

 

 

 

 

 

    1.固定资产处置收入

23

 

 

 

 

 

 

      (1)房屋

24

 

 

 

 

 

 

      (2)车辆

25

 

 

 

 

 

 

      (3)设备

26

 

 

 

 

 

 

      (4)其他

27

 

 

 

 

 

 

    2.流动资产处置收入

28

 

 

 

 

 

 

    3.其他资产处置收入

29

 

 

 

 

 

 

  (二)事业单位小计

30

 

 

 

 

 

 

    1.固定资产处置收入

31

 

 

 

 

 

 

      (1)房屋

32

 

 

 

 

 

 

      (2)车辆

33

 

 

 

 

 

 

      (3)设备

34

 

 

 

 

 

 

      (4)其他

35

 

 

 

 

 

 

    2.流动资产处置收入

36

 

 

 

 

 

 

    3.无形资产处置收入

37

 

 

 

 

 

 

    4.长期投资处置收入

38

 

 

 

 

 

 

      其中:利用现金对外投资形成股权的处置收入

39

 

 

 

 

 

 

    5.其他资产处置收入

40

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:兴宁区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计53.70万元。

1.财政拨款收入53.70万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.与上年收入对比情况。2015年收入总计46.80万元,2016年总收入比2015年增加6.90万元。

   (二)支出总计53.70万元。包括:

1.一般公共服务(类)49.01万元:主要用于行政运行和其他群众团体事务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出0.07万元。

3.住房保障支出(类)4.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 与上年支出对比情况。2015年支出总计47.10万元,2016年比2015年支出增加6.60万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

兴宁区总工会2016 年度一般公共预算支出53.70万元,其中:基本支出47.30万元,项目支出6.40万元。与年初预算对比情况:年初预算数基本支出34.33万元,项目支出0.00万元。

基本支出47.30万元,其中一般公共服务支出42.61万元,医疗卫生与计划生育支出0.07万元,住房保障支出4.62万元。

项目支出6.40万元,其中一般公共服务支出、群众团体事务6.40万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

兴宁区总工会2016年度政府性基金支出0.00万元,兴宁区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出47.30万元,其中:人员经费40.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费2.04万元,主要包括:办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助5.21万元,主要包括奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。与上年相同。(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。比上年减少1.60万元,减少原因为响应绿色出行号召,已处置公务用车。故没有相关运行费用。

(三)公务接待费支出0.00万元。与上年相同。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2.04万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年(3.20万元)减少1.16万元,降低36.25%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。因公车改革,比上年减少1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价。

 

补充公开内容

 

(一)收入决算说明

2016年收入总计53.70万元,2015年收入总计47.10万元,同比增加6.60万元,增长14.01%。其中:一般公共预算拨款53.70万元,同比增加6.90万元,增长14.74%。收入增加的原因主要是:和支出增加的原因相同,2016年3月起增加一名在编人员,收入相应增加。

(二)支出决算说明

2016年支出总计53.70万元,2015年支出总计47.10万元,其中:基本支出47.30万元,占总支出88.08%,同比增加6.40万元,增长15.65%;项目支出6.40万元,占总支出11.92%,同比增加0.2万元,增长3.23%。支出增长的主要原因是:2016年3月起增加一名在编人员,工资福利支出和住房公积金支出相应的增加了。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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